ГОЛОСУВАННЯ ЗА ПРОЕКТ РІШЕННЯ: № 4/26
Р І Ш Е Н Н Я
__________________ 2018 року ___сесія 7 скликання
Про районний бюджет
на 2019 рік
Відповідно до пункту 17 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та статті 77 Бюджетного кодексу України, враховуючи клопотання районної державної адміністрації і висновок постійної комісії районної ради з питань бюджету, районна рада ВИРІШИЛА:
1. Установити загальний обсяг доходів районного бюджету на 2019 рік у сумі 197 218 134,00 грн., у тому числі доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 195 602 734,00 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 1 615 400,00 грн. згідно з додатком 1 до цього рішення.
2 . Затвердити загальний обсяг видатків районного бюджету на 2019 рік у сумі 197 218 134,00 тис.грн., у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 195 537 734,00 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 1 680 400,00 грн., з них бюджет розвитку у сумі 65 000,00 грн. за головними розпорядниками коштів згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Установити профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 65 000,00 грн., напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.
4. Установити дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 65 000,00 грн. джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) згідно з додатком 2 до цього рішення.
5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів районного бюджету у сумі 500 000,00 грн.
6. Затвердити на 2019 рік резервний фонд районного бюджету у розмірі 10 000,00 грн.
7. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2019 рік згідно з додатком 4 до цього рішення:
- базова дотація – 8 515 800,00 грн.;
- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 47 590 900,00 грн.;
- медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 17 261 100,00 грн.;
- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 7 978 834,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 5 993 000,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 14 869 300,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 48 105 500,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом “гроші ходять за дитиною”, оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 858 600,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в тому числі цільові видатки на лікуванння хворих на цукровий та нецукровий діабет - 349 900,00 грн.;
- субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в сумі 144 400,00 грн. в тому числі: цукровий діабет II типу в сумі 7 600,00 грн. серцево-судинні захворювання в сумі 135 100,00 грн. бронхіальна астма в сумі 1 700,00 грн.;
- субвенція з обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни – 35 700,00 грн.;
- субвенція з обласного бюджету на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 8500,00 грн.;
- субвенція з обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам за придбання бензину, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп – 11 200,00 грн.;
- інші субвенції з районного бюджету органам місцевого самоврядування на забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів – 3 600 000,00 грн.;
- інші субвенції з районного бюджету органам місцевого самоврядування на утримання дитячих дошкільних закладів – 6 070 000,00 грн;
- інші субвенції з сільських бюджетів на фінансування районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді – 188 000,00 грн.;
- інші субвенції з сільських бюджетів на фінансову підтримку комунального підприємства “Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення” – 31 000,00 грн.;
- інші субвенції з сільських бюджетів на фінансову підтримку комунальної установи “Мурованокуриловецький районний Трудовий архів” – 18 000,00 грн.
8. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних програм згідно з додатком 6 до цього рішення.
9. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2019 рік:
1) до доходів загального фонду районного бюджету належать доходи, визначені статею 64 Бюджетного кодексу України;
2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені статтями 89, 91 та 93 Бюджетного кодексу України.
10. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2019 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 69-1 та 71 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені статтями 71,72 Бюджетного кодексу України.
11. Визначити на 2019 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками районного бюджету видатки загального фонду на:
- оплата праці працівників бюджетних установ;
- нарахування на заробітну плату;
- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
- забезпечення продуктами харчування;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
- поточні трансферти населенню;
- поточні трансферти місцевим бюджетам;
- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального користування;
- компенсацію процентів, сплачуваних банкам та/або іншим фінансовим установам за кредитами, отриманими громадянами на будівництво (реконструкцію) чи придбання житла;
- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів культури.
13. Дозволити районній державній адміністрації отримувати в органах Державної казначейської служби України позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енергоносіїв, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненям до кінця поточного бюджетного періоду у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України.
14. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу України стосовно:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цим рішенням;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
- здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2019 року;
- оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) до закінчення першого кварталу 2019 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
5) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів по безумовному виконанню пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо недопущення незабезпеченої потреби із виплати заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних закладів:
- в бюджетних закладах, яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовується насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;
- видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснюються виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному розмірі;
6) провести інвентаризацію діючих районних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань та заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими, неефективними, недоцільними та неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету;
- на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до районних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.
15. Розпорядникам коштів районного бюджету:
- забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, водовідведення та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами:
- затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
- заборонити прийняття рішень про збільшення мережі бюджетних закладів та чисельності працівників бюджетних установ;
- проаналізувати діючі порядки використання коштів на надання фінансової підтримки з районного бюджету;
16. Враховуючи норми статей 23, 108 Бюджетного кодексу України надати право районній державній адміністрації за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії районної ради, здійснювати у міжсесійний період:
- зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів з одночасним внесенням відповідних змін до районного бюджету;
- перерозподіл видатків в межах загального обсягу бюджету між головними розпорядниками коштів районного бюджету.
17. Затвердити формулу міжбюджетного трансферту з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на 2019 рік на утримання дошкільних закладів освіти згідно з додатком 7 до цього рішення.
18. Затвердити формулу міжбюджетного трансферту з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на 2019 рік на утримання закладів культури згідно з додатком 8 до цього рішення.
19. Для забезпечення виконання пункту 4 статті 28 Бюджетного кодексу України здійснити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття на офіційних сайтах районної державної адміністрації, районної ради та в ПП “Редакція газети “Наше Придністров’я”.
20. Додатки 1 – 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
21. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету ( Загороднюк В.В.).
Голова районної ради С. Кушнір
Нікітчук А.М.
Покалюк Т.М.
Гончарук В.В.
Каландей І.С.
Загороднюк В.В.
Власова Г.М.
Додаток 1
до рішення ____сесії
районної ради 7 скликання
від _____________ 2018 року
Доходи районного бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код | Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету |
Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | в тому числі бюджет розвитку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
10000000 | Податкові надходження | 43 244 800,00 | 43 244 800,00 | ||
11000000 | Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості | 43 244 800,00 | 43 244 800,00 | ||
11010000 | Податок та збір на доходи фізичних осіб | 43 244 800,00 | 43 244 800,00 | ||
11010100 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати | 29 350 000,00 | 29 350 000,00 | ||
11010200 | Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військово-службовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами | 975 000,00 | 975 000,00 | ||
11010400 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата | 12 754 800,00 | 12 754 800,00 | ||
11010500 | Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування | 165 000,00 | 165 000,00 | ||
20000000 | Неподаткові надходження | 398 200,00 | 398 200,00 | ||
21000000 | Доходи від власності та підприємницької діяльності | 112 100,00 | 112 100,00 | ||
21010000 | Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповід-ного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
21010300 | Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету | 1 100,00 | 1 100,00 | ||
21050000 | Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів | 100 000,00 | 100 000,00 | ||
21080000 | Інші надходження | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
21081100 | Адміністративні штрафи та інші санкції | 11 000,00 | 11 000,00 | ||
22000000 | Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 284 100,00 | 284 100,00 | ||
22010000 | Плата за надання адміністративних послуг | 206 800,00 | 206 800,00 | ||
22010300 | Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань | 23 000,00 | 23 000,00 | ||
22012600 | Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень | 180 000,00 | 180 000,00 | ||
22012900 | Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних послуг | 3 800,00 | 3 800,00 | ||
22080000 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном | 77 300,00 | 77 300,00 | ||
22080400 | Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності | 77 300,00 | 77 300,00 | ||
24000000 | Інші неподаткові надходження | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
24060000 | Інші надходження | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
24060300 | Інші надходження | 2 000,00 | 2 000,00 | ||
25000000 | Власні надходження бюджетних установ | 1 615 400,00 | 1 615 400,00 | ||
25010000 | Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 1 119 400,00 | 1 119 400,00 | ||
25010100 | Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 1 056 400,00 | 1 056 400,00 | ||
25010300 | Плата за оренду майна бюджетних установ | 26 000,00 | 26 000,00 | ||
25010400 | Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 37 000,00 | 37 000,00 | ||
25020000 | Інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 496 000,00 | 496 000,00 | ||
25020200 | Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщу-них на них інших об`єктів | 496 000,00 | 496 000,00 | ||
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) | 45 258 400,00 | 43 643 000,00 | 1 615 400,00 | ||
40000000 | Офіційні трансферти | 151 959 734,00 | 151 959 734,00 | ||
41000000 | Від органів державного управління | 151 959 734,00 | 151 959 734,00 | ||
41020000 | Дотації з державного бюджету місцевим бюджету | 8 515 800,00 | 8 515 800,00 | ||
41020100 | Базова дотація | 8 515 800,00 | 8 515 800,00 | ||
41030000 | Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам | 64 852 000,00 | 64 852 000,00 | ||
41033900 | Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 47 590 900,00 | 47 590 900,00 | ||
41034200 | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | 17 261 100,00 | 17 261 100,00 | ||
41040000 | Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 7 978 834,00 | 7 978 834,00 | ||
41040200 | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | 7 978 834,00 | 7 978 834,00 | ||
41050000 | Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам | 70 613 100,00 | 70 613 100,00 | ||
41050100 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 5 993 000,00 | 5 993 000,00 | ||
41050200 | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 14 869 300,00 | 14 869 300,00 | ||
41050300 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 48 105 500,00 | 48 105 500,00 | ||
41050700 | Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | 858 600,00 | 858 600,00 | ||
41051500 | Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції | 349 900,00 | 349 900,00 | ||
в тому числі цільові видатки на лікуванння хворих на цукровий та нецукровий діабет | 349 900,00 | 349 900,00 | |||
41052000 | Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету в тому числі: | 144 400,00 | 144 400,00 | ||
Цукровий діабет II типу | 7 600,00 | 7 600,00 | |||
Серцево-судинні захворювання | 135 100,00 | 135 100,00 | |||
Бронхіальна астма | 1 700,00 | 1 700,00 | |||
41053900 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 292 400,00 | 292 400,00 | ||
з обласного бюджету | 55 400,00 | 55 400,00 | |||
Субвенція на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | 35 700,00 | 35 700,00 | |||
Субвенція на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | 8 500,00 | 8 500,00 | |||
Субвенція на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам загального захворю-вання 1 та 2 груп інвалідності | 11 200,00 | 11 200,00 | |||
з сільських бюджетів | 237 000,00 | 237 000,00 | |||
на фінансування районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молоді | 188 000,00 | 188 000,00 | |||
на фінансову підтримку комунального підприємства “Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення” | 31 000,00 | 31 000,00 | |||
на фінансову підтримку комунальної установи “Мурованокуриловецький районний Трудовий архів” | 18 000,00 | 18 000,00 | |||
Разом доходів: | 197 218 134,00 | 195 602 734,00 | 1 615 400,00 |
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 2
до рішення ___ сесії
районної ради 7 скликання
від _______________ 2018 року
(грн.)
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 3
до рішення ___ сесії
районної ради 7 скликання
від ____________ 2018 року
Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік
(тис.грн.)
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 4
до рішення _____ сесії
районної ради 7 скликання
від _____________ 2018 року
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
(грн.)
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 5
до рішення ______ сесії
районної ради 7 скликання
від_____________2018 року
(грн.)
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 6
до рішення ______ сесії
районної ради 7 скликання
від_____________2018 року
(грн.)
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
до рішення ___ сесії
районної ради 7 скликання
від _______________ 2018 року
Фінансування районного бюджету на 2019 рік
(грн.)
Код | Назва | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у т.ч. бюджет розвитку |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Фінансування за типом кредитора | |||||
200000 | Внутрішнє фінансування | 0,000 | -65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
208000 | Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів | 0,000 | -65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
208400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
Фінансування за типом боргового зобов’язання | |||||
600000 | Фінансування за активними операціями | 0,000 | -65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
602000 | Зміна обсягів готівкових коштів | 0,000 | -65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
602400 | Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) | 0,000 | -65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 |
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 3
до рішення ___ сесії
районної ради 7 скликання
від ____________ 2018 року
Розподіл видатків районного бюджету на 2019 рік
(тис.грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||||||||
Усього | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | Всього | у тому числі бюджет розвитку | видатки споживання | з них: | видатки розвитку | |||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100000 | Районна рада | 10073000,00 | 10073000,00 | 6812900,00 | 331000,00 | 511000,00 | 15000,00 | 496000,00 | 10584000,00 | ||||||||||||||||||||
0110000 | Районна рада | 10073000,00 | 10073000,00 | 6812900,00 | 331000,00 | 511000,00 | 15000,00 | 496000,00 | 10584000,00 | ||||||||||||||||||||
0110100 | 0100 | Державне управління | 2492000,00 | 2492000,00 | 1784900,00 | 81000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 2507000,00 | ||||||||||||||||||||
0110150 | 0150 | 0111/ 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 2474000,00 | 2474000,00 | 1784900,00 | 81000,00 | 15000,00 | 15000,00 | 2489000,00 | |||||||||||||||||||
0110180 | 0180 | 0133/ 250404 | Інша діяльність у сфері державного управління | 18000,00 | 18000,00 | 18000,00 | |||||||||||||||||||||||
0113000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 6600000,00 | 6600000,00 | 5028000,00 | 250000,00 | 496000,00 | 496000,00 | 7096000,00 | ||||||||||||||||||||
0113100 | 3100 | Надання соціальних та реабілітаційних послуг громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування | 6600000,00 | 6600000,00 | 5028000,00 | 250000,00 | 496000,00 | 496000,00 | 7096000,00 | ||||||||||||||||||||
0113104 | 3104 | 1020/ 091204 | Забезпечення соціальними послу-гами за місцем проживання грома-дян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю | 6600000,00 | 6600000,00 | 5028000,00 | 250000,00 | 496000,00 | 496000,00 | 7096000,00 | |||||||||||||||||||
0115000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 950000,00 | 950000,00 | 950000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0115030 | 5030 | Розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту | 950000,00 | 950000,00 | 950000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0115032 | 5032 | 0810/ 130203 | Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств | 950000,00 | 950000,00 | 950000,00 | |||||||||||||||||||||||
0118000 | 8000 | Інша діяльність | 31000,00 | 31000,00 | 31000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0118400 | 8400 | Засоби масової інформації | 31000,00 | 31000,00 | 31000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0118410 | 8410 | 0830/ 120000 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | 31000,00 | 31000,00 | 31000,00 | |||||||||||||||||||||||
0200000 | Районна державна адміністрація | 21635200,00 | 21635200,00 | 488720,00 | 7500,00 | 21635200,00 | |||||||||||||||||||||||
0210000 | Районна державна адміністрація | 21635200,00 | 21635200,00 | 488720,00 | 7500,00 | 21635200,00 | |||||||||||||||||||||||
0212000 | 2000 | Охорона здоров’я | 20970400,00 | 20970400,00 | 20970400,00 | ||||||||||||||||||||||||
0212010 | 2010 | 0731/ 080101 |
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | 20216100,00 | 20216100,00 | 20216100,00 | |||||||||||||||||||||||
0212110 | 2110 | Первинна медична допомога населенню | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0212111 | 2111 | 0726/ 080800 | Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги | 260000,00 | 260000,00 | 260000,00 | |||||||||||||||||||||||
0212140 | 2140 | Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я | 494300,00 | 494300,00 | 494300,00 | ||||||||||||||||||||||||
0212144 | 2144 | 0763/ 081009 | Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет | 349900,00 | 349900,00 | 349900,00 | |||||||||||||||||||||||
0212146 | 2146 | 0763/ 081009 | Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань | 144400,00 | 144400,00 | 144400,00 | |||||||||||||||||||||||
0213000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 639800,00 | 639800,00 | 488720,00 | 7500,00 | 639800,00 | ||||||||||||||||||||||
0213120 | 3120 | Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення | 619800,00 | 619800,00 | 488720,00 | 7500,00 | 619800,00 | ||||||||||||||||||||||
0213121 | 3121 | 1040/ 091101 | Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді | 619800,00 | 619800,00 | 488720,00 | 7500,00 | 619800,00 | |||||||||||||||||||||
0213130 | 3130 | Реалізація державної полі-тики у молодіжній сфері | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | |||||||||||||||||||||||
0215000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0215010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0215011 | 5011 | 0810/ 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійсь-ких видів спорту | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||||||||||||||||
0600000 | Відділ освіти райдержадміністрації | 76581734,00 | 76581734,00 | 51996900,00 | 6947514,00 | 1007000,00 | 1001000,00 | 6000,00 | 77588734,00 | ||||||||||||||||||||
0610000 | Відділ освіти райдержадміністрації | 76581734,00 | 76581734,00 | 51996900,00 | 6947514,00 | 1007000,00 | 1001000,00 | 6000,00 | 77588734,00 | ||||||||||||||||||||
0611000 | 1000 | Освіта | 76506734,00 | 76506734,00 | 51996900,00 | 6947514,00 | 1007000,00 | 1001000,00 | 6000,00 | 77513734,00 | |||||||||||||||||||
0611020 | 1020 | 0921/ 070201 | Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами | 72937914,00 | 72937914,00 | 49366900,00 | 6721714,00 | 1007000,00 | 1001000,00 | 6000,00 | 73944914,00 | ||||||||||||||||||
0611090 | 1090 | 0960/ 070401 | Надання позашкіль-ної освіти позашкіль-ними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми | 1279300,00 | 1279300,00 | 950000,00 | 105800,00 | 1279300,00 | |||||||||||||||||||||
0611150 | 1150 | 0990/ 070802 | Методичне забезпе-чення діяльності навчальних закладів | 726360,00 | 726360,00 | 530000,00 | 60000,00 | 726360,00 | |||||||||||||||||||||
0611160 | 1160 | 0990 | Інші програми, заклади та заходи у сфері освіти | 1563160,00 | 1563160,00 | 1150000,00 | 60000,00 | 1563160,00 | |||||||||||||||||||||
0611161 | 1161 | 0990 | Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти | 1545060,00 | 1545060,00 | 1150000,00 | 60000,00 | 1545060,00 | |||||||||||||||||||||
0611162 | 1162 | 0990/ 070808 | Інші програми та заходи у сфері освіти | 18100,00 | 18100,00 | 18100,00 | |||||||||||||||||||||||
0613000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0613140 | 3140 | 1040/ 091108 | Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які пост-раждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | |||||||||||||||||||||||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 70035800,00 | 70035800,00 | 70035800,00 | |||||||||||||||||||||||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 70035800,00 | 70035800,00 | 70035800,00 | |||||||||||||||||||||||||
0813000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 70035800,00 | 70035800,00 | 70035800,00 | ||||||||||||||||||||||||
0813010 | 3010 | Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот |
5993000,00 | 5993000,00 | 5993000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0813011 | 3011 | 1030 | Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813012 | 3012 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг |
4993000,00 | 4993000,00 | 4993000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813020 | 3020 | Надання пільг та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 14869300,00 | 14869300,00 | 14869300,00 | ||||||||||||||||||||||||
0813021 | 3021 | 1030 | Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1500000,00 | 1500000,00 | 1500000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813022 | 3022 | 1060 | Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 13369300,00 | 13369300,00 | 13369300,00 | |||||||||||||||||||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавст-вом пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян |
77000,00 | 77000,00 | 77000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0813031 | 3031 | 1030/ 090203 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813032 | 3032 | 1070/ 090214 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | 25000,00 | 25000,00 | 25000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813033 | 3033 | 1070/ 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | 38000,00 | 38000,00 | 38000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813035 | 3035 | 1070/ 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | 13000,00 | 13000,00 | 13000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813040 | 3040 | Надання допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, тимчасової допомоги дітям | 33648500,00 | 33648500,00 | 33648500,00 | ||||||||||||||||||||||||
0813041 | 3041 | 1040/ 090302 | Надання допомоги у зв’язку з вагітністю і пологами | 302000,00 | 302000,00 | 302000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813042 | 3042 | 1040/ 090308 | Надання допомоги при усиновленні дитини | 10320,00 | 10320,00 | 10320,00 | |||||||||||||||||||||||
0813043 | 3043 | 1040/ 090304 | Надання допомоги при народженні дитини | 10200000,00 | 10200000,00 | 10200000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813044 | 3044 | 1040/ 090305 | Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування | 683000,00 | 683000,00 | 683000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813045 | 3045 | 1040/ 090306 | Надання допомоги на дітей одиноким матерям | 3400000,00 | 3400000,00 | 3400000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813046 | 3046 | 1040/ 090307 | Надання тимчасової державної допомоги дітям | 95000,00 | 95000,00 | 95000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813047 | 3047 | 1040/ 090401 | Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям | 18958180,00 | 18958180,00 | 18958180,00 | |||||||||||||||||||||||
0813050 | 3050 | 1070/ 090212 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобиль-ської катастрофи | 13500,00 | 13500,00 | 13500,00 | |||||||||||||||||||||||
0813080 | 3080 | Надання допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, особам, які не мають права на пенсію, непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійн. віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 14457000,00 | 14457000,00 | 14457000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0813081 | 3081 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю | 9200000,00 | 9200000,00 | 9200000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813082 | 3082 | 1010 | Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд | 2200000,00 | 2200000,00 | 2200000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813083 | 3083 | 1010 | Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу | 2800000,00 | 2800000,00 | 2800000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813084 | 3084 | 1040 | Надання тимчасової державної соціальної допомоги непрацю-ючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату | 87000,00 | 87000,00 | 87000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813085 | 3085 | 1010 | Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | 170000,00 | 170000,00 | 170000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813090 | 3090 | 1030 | Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни | 35700,00 | 35700,00 | 35700,00 | |||||||||||||||||||||||
0813160 | 3160 | 1010/ 091205 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хво-рим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги | 55000,00 | 55000,00 | 55000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 26200,00 | 26200,00 | 26200,00 | ||||||||||||||||||||||||
0813171 | 3171 | 1010/ 091303 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслугову-вання автомобілів, мотоколясок і на транспортне обслуговування | 26200,00 | 26200,00 | 26200,00 | |||||||||||||||||||||||
0813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | ||||||||||||||||||||||||
0813192 | 3192 | 1030/ 091209 | Надання фінансової підтримки громад-ським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяль-ність яких має соціальну спрямованість | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||
0813230 | 3230 | 1040/ 070303 | Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклу-вання, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" та оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплата соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя | 858600,00 | 858600,00 | 858600,00 | |||||||||||||||||||||||
1000000 | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 7532000,00 | 7532000,00 | 5714000,00 | 295000,00 | 162400,00 | 50000,00 | 112400,00 | 97400,00 | 7694400,00 | |||||||||||||||||||
1010000 | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 7532000,00 | 7532000,00 | 5714000,00 | 295000,00 | 162400,00 | 50000,00 | 112400,00 | 97400,00 | 7694400,00 | |||||||||||||||||||
1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 6107000,00 | 6107000,00 | 4610000,00 | 240000,00 | 65000,00 | 50000,00 | 15000,00 | 6172000,00 | |||||||||||||||||||
1014030 | 4030 | 0824/ 110201 | Забезпечення діяльності бібліотек | 3339000,00 | 3339000,00 | 2600000,00 | 105000,00 | 51000,00 | 50000,00 | 1000,00 | 3390000,00 | ||||||||||||||||||
1014040 | 4040 | 0824/ 110202 | Забезпечення діяльності музеїв і виставок | 281000,00 | 281000,00 | 200000,00 | 20000,00 | 281000,00 | |||||||||||||||||||||
1014060 | 4060 | 0828/ 110204 | Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів | 1873000,00 | 1873000,00 | 1330000,00 | 100000,00 | 14000,00 | 14000,00 | 1887000,00 | |||||||||||||||||||
1014080 | 4080 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 614000,00 | 614000,00 | 480000,00 | 15000,00 | 614000,00 | ||||||||||||||||||||||
4081 | 0829/ 110502 | Інші заклади та заходи в галузі культури і мистецтва | 612000,00 | 612000,00 | 480000,00 | 15000,00 | 612000,00 | ||||||||||||||||||||||
1014081 | 4082 | 0829/ 110502 | Інші заходи в галузі культури і мистецтва | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | |||||||||||||||||||||||
1011000 | 1000 | Освіта | 1425000,00 | 1425000,00 | 1104000,00 | 55000,00 | 97400,00 | 97400,00 | 97400,00 | 1522400,00 | |||||||||||||||||||
1011100 | 1100 | 0960/ 110205 | Надання спеціальної освіти школами естетичного вихо-вання (музичними, художніми, хорео-графічними, теат-ральними, хоровими, мистецькими) | 1425000,00 | 1425000,00 | 1104000,00 | 55000,00 | 97400,00 | 97400,00 | 97400,00 | 1522400,00 | ||||||||||||||||||
3700000 | Фінансове управління райдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 9680000,00 | 9670000,00 | 9680000,00 | |||||||||||||||||||||||||
3710000 | Фінансове управління райдержадміністрації (в частині міжбюджетних трансфертів, резервного фонду) | 9680000,00 | 9670000,00 | 9680000,00 | |||||||||||||||||||||||||
3718000 | 8000 | Інша діяльність | 10000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||||||
3718700 | 8700 | 0133 | Резервний фонд | 10000,00 | 10000,00 | ||||||||||||||||||||||||
3719000 | 9000 | Міжбюджетні трансферти | 9670000,00 | 9670000,00 | 9670000,00 | ||||||||||||||||||||||||
3719700 | 9700 | Субвенції з місцевого бюджету іншим місцевим бюджетам на здійснення програм та заходів за рахунок коштів місцевих бюджетів | 9670000,00 | 9670000,00 | 9670000,00 | ||||||||||||||||||||||||
3719770 | 9770 | 0180/ 250380 | Інші субвенції з місцевого бюджету | 9670000,00 | 9670000,00 | 9670000,00 | |||||||||||||||||||||||
Усього видатків: | 195537734,00 | 195527734,00 | 65012520,00 | 7581014,00 | 1680400,00 | 65000,00 | 1609400,00 | 97400,00 | 0,00 | 6000,00 | 197218134,00 | ||||||||||||||||||
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 4
до рішення _____ сесії
районної ради 7 скликання
від _____________ 2018 року
Міжбюджетні трансферти на 2019 рік
(грн.)
Загальний фонд | ||||||||||||||||||
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам | Субвенції з державного бюджету |
Трансферти з інших місцевих бюджетів | Трансферти іншим бюджетам | Трансферти з інших місцевих бюджетів | ||||||||||||||
Дотації з обласного бюджету | Субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам на: | Інші субвенції з обласного бюджету на: | Інші субвенції з районного | Інші субвенції до районного бюджету: | ||||||||||||||
Базова дотація |
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам | Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету | Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,поводження з побутовими відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення рідких нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, та допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати не працюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету |
виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції в тому числі цільові видатки на лікування хворих на цукровий та у нецукровий діабет | відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих в захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету | пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської в тому числі катастрофи |
компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам І та ІІ груп | на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни | Інша субвенція (на освіту) |
Інша субвенція ( на культуру) |
Інша субвенція ( на фінансування районного центру соціальних служб для дітей, сім’ї та молод) |
на фінансову підтримку комунальної установи “Мурованокуриловецький районний Трудовий архів” | на фінансову підтримку комунального підприємства “Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення” | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бахтинська | 193920,00 | 5000,00 | ||||||||||||||||
Вербовецька | 192975,00 | 4000,00 | 5000,00 | |||||||||||||||
В.ольчедаївська | 647275,00 | 120019,00 | 1000,00 | |||||||||||||||
Галайковецька | 38935,00 | 3000,00 | ||||||||||||||||
Дерешівська | 154040,00 | |||||||||||||||||
Долинянська | 80139,00 | |||||||||||||||||
Жванська | 120964,00 | |||||||||||||||||
Конищівська | 213010,00 | |||||||||||||||||
Котюжанівська | 110947,00 | 2000,00 | ||||||||||||||||
Курашовецька | 179934,00 | 3000,00 | ||||||||||||||||
Лучинецька | 124933,00 | 38000,00 | 3000,00 | |||||||||||||||
Лучинчицька | 126067,00 | 78000,00 | ||||||||||||||||
Михайловецька | 154985,00 | |||||||||||||||||
Морозівська | 71066,00 | |||||||||||||||||
Наддністрянська | 123043,00 | 1000,00 | ||||||||||||||||
Немерченська | 215758,00 | 250055,00 | 5000,00 | |||||||||||||||
Обухівська | 1006872,00 | 134005,00 | ||||||||||||||||
Петриманська | 95070,00 | 5000,00 | ||||||||||||||||
Плосківська | 137029,00 | 3000,00 | ||||||||||||||||
Попелюхівська | 139109,00 | |||||||||||||||||
Роздолівська | 618507,00 | 291069,00 | ||||||||||||||||
Рівненська | 318097,00 | 1000,00 | 1000,00 | |||||||||||||||
Снітківська | 123988,00 | 72000,00 | 5000,00 | 2000,00 | ||||||||||||||
Степанківська | 106601,00 | |||||||||||||||||
Всього по сільських радах: | 2488412,00 | 3600000,00 | 188000,00 | 18000,00 | 31000,00 | |||||||||||||
Муровано-куриловецька селищна рада | |
|
|
|
3581588,00 | 3600000,00 | ||||||||||||
Районний бюджет | 8515800,00 | 47590900,00 | 17261100,00 | 7978834,00 | 5993000,00 | 14869300,00 | 48105500,00 | 858600,00 | 349900,00 | 144400,00 | 8500,00 | 11200,00 | 35700,00 | |||||
Усього: | 8515800,00 | 47590900,00 | 17261100,00 | 7978834,00 | 5993000,00 | 14869300,00 | 48105500,00 | 858600,00 | 349900,00 | 144400,00 | 8500,00 | 11200,00 | 35700,00 | 6070000,00 | 3600000,00 | 188000,00 | 18000,00 | 31000,00 |
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 5
до рішення ______ сесії
районної ради 7 скликання
від_____________2018 року
Розподіл коштів бюджету розвитку за об’єктами у 2019 році
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитуван-ня місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональ-ної класифікації видатків та кредитуван-ня бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації; тощо | Строк реалізації об’єкта (рік початку і завершення) | Загальна вартість об’єкта, гривень | Обсяг видатків бюджету розвитку, гривень | Рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду,% |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100000 | Районна рада | 15 000,00 | |||||||
0110000 | Районна рада | 15 000,00 | |||||||
0110100 | 0100 | Державне управління | 15 000,00 | ||||||
0110150 | 0150 | 0111/ 010116 | Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад | 15 000,00 | |||||
1000000 | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 50 000,00 | |||||||
1010000 | Відділ культури і туризму райдержадміністрації | 50 000,00 | |||||||
1014000 | 4000 | Культура і мистецтво | 50 000,00 | ||||||
1014030 | 4030 | 0824/ 110201 | Забезпечення діяльності бібліотек | 50 000,00 | |||||
Х | Х | Х | Усього: | Х | Х | Х | 65 000,00, | Х | |
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 6
до рішення ______ сесії
районної ради 7 скликання
від_____________2018 року
Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих /регіональних програм у 2019 році
(грн.)
Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету | Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування місцевої/регіональної програми | Дата та номер документа, яким затверджено місцеву/регіональну програму | Усього | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |
усього | у тому числі бюджет розвитку |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0100000 | Районна рада | 49000,00 | 49000,00 | |||||||
0110000 | Районна рада | 49000,00 | 49000,00 | |||||||
0110100 | 0100 | Державне управління | 18000,00 | 18 000,00 | ||||||
0110180 | 0180 | 0133/ 250404 | Інша діяльність у сфері державного управління | Районна програма фінансової підтримки комунальної установи “Мурованокуриловецький районний трудовий архів” на 2016-2010 роки | Рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 14.01.2016 №40 (зі змінами) | 18000,00 | 18000,00 | |||
0118000 | 8000 | Інша діяльність | 31000,00 | 31000,00 | ||||||
0118400 | 8400 | Засоби масової інформації | 31000,00 | 31000,00 | ||||||
0118410 | 8410 | 0830/ 120000 | Фінансова підтримка засобів масової інформації | Районна програма розвитку інформаційного простору та громадянсь-кого суспільства у Мурованокуриловецькому районі на 2017- 2021 роки | Рішення 9 сессї районної ради 7 скликання від 16.12.2016 №146 |
31000,00 | 31000,00 | |||
0200000 | Районна державна адміністрація | 45000,00 | 45000,00 | |||||||
0210000 | Районна державна адміністрація | 45000,00 | 45000,00 | |||||||
0213000 | 3000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 20000,00 | 20000,00 | ||||||
0213130 | 3130 | Реалізація державної політики у молодіжній сфері | 20000,00 | 20000,00 | ||||||
0213133 | 3133 | 1040 | Інші заходи та заклади молодіжної політики | Районна програма військово-патріотичного виховання та підготовки молоді до служби в Збройних Силах України на 2018-2020 роки | Рішення 18 сесії районної ради 7 скликання від 22.12.17 №255 |
20000,00 | 20000,00 | |||
0215000 | 5000 | Фізична культура і спорт | 25000,00 | 25000,00 | ||||||
0215010 | 5010 | Проведення спортивної роботи в регіоні | 25000,00 | 25000,00 | ||||||
0215011 | 5011 | 0810/ 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту | Цільова соціальна Программа розвитку фізичної культури і спорту в Муровано-куриловецькому районі на 2016-2020 роки | Рішення 3 сесії районної ради 7 скликання від 14.01.2016 № 37 | 25000,00 | 25000,00 | |||
0800000 | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 154000,00 | 154000,00 | |||||||
0810000 | Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації | 154000,00 | 154000,00 | |||||||
0813000 | 3000 | Соцыальний захист та соцыальне забезпечегння | 154000,00 | 154000,00 | ||||||
0813030 | 3030 | Надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян | 77000,00 | 77000,00 | ||||||
0813031 | 3031 | 1030/ 090203 | Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Єдина комплексна програма по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Мурованокуриловецького району на 2015-2019 роки | Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 06.03.15 №471 (зі змінами) |
1000,00 | 1000,00 | |||
0813032 | 3032 | 1070/ 090214 | Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв'язку | Єдина комплексна програма по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Мурованокуриловецького району на 2015-2019 роки | Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 06.03.15 №471 (зі змінами) |
25000,00 | 25000,00 | |||
0813033 | 3033 | 1070/ 170102 | Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян | Єдина комплексна програма по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Мурованокуриловецького району на 2015-2019 роки | Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 06.03.15 №471 (зі змінами) |
38000,00 | 38000,00 | |||
0813035 | 3035 | 1070/ 170302 | Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян на залізничному транспорті | Єдина комплексна програма по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Мурованокуриловецького району на 2015-2019 роки | Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 06.03.15 №471 (зі змінами) |
13000,00 | 13000,00 | |||
0813050 | 3050 | 1070/ 090212 | Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | Єдина комплексна програма по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Мурованокуриловецького району на 2015-2019 роки | Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 06.03.15 №471 (зі змінами) |
5000,00 | 5000,00 | |||
0813160 | 3160 | 1010/ 091205 | Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуго-вування і потребують сторонньої допомоги | Єдина комплексна програма по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Мурованокуриловецького району на 2015-2019 роки | Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 06.03.15 №471 (зі змінами) |
55000,00 | 55000,00 | |||
0813170 | 3170 | Забезпечення реалізації окремих програм для осіб з інвалідністю | 15000,00 | 15000,00 | ||||||
0813171 | 3171 | 1010/ 091303 | Компенсаційні виплати особам з інвалідністю на бензин, ремонт, технічне обслуговування автомобілів, мотоколясок і на транс-портне обслуговування | Єдина комплексна програма по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Мурованокуриловецького району на 2015-2019 роки | Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 06.03.15 №471 (зі змінами) |
15000,00 | 15000,00 | |||
0813190 | 3190 | Соціальний захист ветеранів війни та праці | 2000,00 | 2000,00 | ||||||
0813192 | 3192 | 1030/ 091209 | Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість | Єдина комплексна програма по соціальному захисту та соціальному забезпеченню населення Мурованокуриловецького району на 2015-2019 роки | Рішення 30 сесії районної ради 6 скликання від 06.03.15 №471 (зі змінами) |
2000,00 | 2000,00 | |||
Усього | 248000,00 | 248000,00 | ||||||||
Керуюча справами виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 7
до рішення _____ сесії
районної ради 7 скликання
від ____________ 2018 року
Формула
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільної освіти на 2019 рік
Vrd - видатки на дошкільну освіту для бюджетів сіл, селища визначаються за такою формулою:
Vrd = Di х Hod
де Di - кількість дітей у селах, селищах міського типу (і-того бюджету), що відвідує дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;
Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку для зведеного бюджету району.
Розрахунок зазначеного нормативу проводиться за такою формулою:
Hod = Vosv / D
Vosv - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету сіл, селища міського типу;
D – загальна кількість дітей у селах, селищах міського типу (і-того бюджету), що відвідує дошкільні навчальні заклади, станом на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів.
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк
Додаток 8
до рішення ____ сесії
районної ради 7 скликання
від _____________2018 року
Формула
розподілу обсягу міжбюджетних трансфертівз районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання закладів культури на 2019 рік
Vki = Hkк х (Ni - Nrкi + Njк - Niк)
де Hkк - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культурно-освітні послуги, що надаються закладами культури, з розрахунку на одного жителя;
Розрахунок зазначеного нормативу проводиться за такою формулою:
Hkk = Hk х Kkк,
де Hk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району;
Kkк - коефіцієнт частки обсягу видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються закладами культури, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості на культуру в зведеному бюджеті району;
На плановий бюджетний рік Kkк установити в розмірі 0,4211987;
Ni - чисельність наявного населення i-того села, селища станом на 1 січня року, що передує планованому;
Nrкi - чисельність наявного населення сіл, селища, що обслуговується закладами культури, які фінансуються з районного бюджету;
Njк - чисельність наявного населення сусідніх сіл, селища, що не мають закладів культури і обслуговуються закладами культури i-того села, селища;
Niк - чисельність наявного населення i-того села, селища, що обслуговуються закладами культури, сусідніх сіл, селищ.
Керуюча справами
виконавчого апарату районної ради Т. Покалюк